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审计署自查去年2404万元使用不合规

发布时间:2019-05-22 10:43:01 编辑:笔名

审计署自查:去年2404万元使用不合规

审计署昨日发布了《中央部门单位2012年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果》,其中,审计署自身审计查出,其2012年不符合财经制度规定的问题金额2404.3万元。

2013年3月至4月,审计署对其2012年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了检查,重点检查了审计署本级及所属京津冀特派办、沈阳特派办和国外援贷款项目审计服务中心等3个单位。

审计结果显示,审计署部门预算由审计署本级和28个二级预算单位的预算组成。2012年度,审计署部门财政拨款122223.18万元,财政拨款支出110617.01万元,部门预算与执行结果的差异总额为11606.17万元。

此次重点检查的审计署本级和所属京津冀办、沈阳办、外资中心等3个单位,财政支出共计40774.57万元,占当年审计署财政支出总额的33.36%。其中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,其他财政收支不合规定的问题金额为1957.43万元。

此外,作为金融行业监管部门的“一行三会”,审计查出,2012年证监会预算执行中不符合财经制度规定的问题金额3811.23万元,保监会预算执行问题金额474.66万元,银监会的问题金额1252.73万元,而央行19家分支机构未经批准列支人员费用20109.38万元。

对于原铁道部,审计查出2012年预算执行中不符合财经制度规定的问题金额156787.22万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额达80580.04万元。

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